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转出未交余额在贷方怎么办

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  月份终了,企业应将当月发生的应交未交额自"应交税费--应交"科目转入"未交"明细科目,借记"应交税费--应交(转出未交)"科目,贷记"应交税费--未交"科目。应缴税费-应交-转出未交是有借方余额的。借方余额反应本年度应交未交的。月末结账时,当“应交税金——应交”为少交时,应将少交的转入该科目的贷方,反映企业未交的。"转出未交"专栏,记录一般纳税企业月终转出应交未交的。
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